
發(fā)現(xiàn)以前年度貸方的管理費(fèi)用應(yīng)為財(cái)務(wù)費(fèi)用,怎么調(diào)
答: 同學(xué)你好 你做錯(cuò)了嗎
老師,A公司有兩套賬,現(xiàn)在想把二賬合一.以前年度對(duì)外的財(cái)報(bào)非常簡(jiǎn)單,只有簡(jiǎn)單的一點(diǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用,而實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用比較多,合并的時(shí)候針對(duì)這部分差異應(yīng)該如何調(diào)整,并且不容易引起關(guān)注啊?
答: 調(diào)整的話,用以前對(duì)外的報(bào)表的金額合并處理,保持和之前的一致。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)銀行存款,銀行存款多記了,怎么調(diào)整,16年,17年,18年都有
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)一共大約有多少金額
我公司以前年度買的設(shè)備開的增票,入的管理費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)查出對(duì)方公司作廢了,我公司也補(bǔ)稅了,賬務(wù)上該怎么樣處理
賬戶管理費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用 ,財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)可以嘛
老師,我2019年12月份多計(jì)提了一筆工資,2020年1月份沖回,是走以前年度損益還是直接管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)呢?
計(jì)提管理費(fèi)用-養(yǎng)老金,錯(cuò)誤的記了管理費(fèi)用-工資,以前年度損益怎么調(diào)整

