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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-14 09:15

你好,是什么原因?qū)е律显露嗬U了增值稅呢?

含蓄的火 追問

2021-12-14 12:56

建筑行業(yè)預繳了稅款,本月進項比銷項大,導致了預繳變成了多交。

鄒老師 解答

2021-12-14 13:04

你好,這種情況按期末留抵稅額處理,自動結(jié)轉(zhuǎn)下個月抵扣就是了 

含蓄的火 追問

2021-12-14 18:22

就是抵扣不了,12366說手改18行的實際抵扣稅額,要是手改不了去大廳,去了大廳,大廳說多繳的申請退稅,不能抵扣。經(jīng)常咨詢與現(xiàn)場不一致,頭暈。

鄒老師 解答

2021-12-14 18:48

你好,這種情況按期末留抵稅額處理,自動結(jié)轉(zhuǎn)下個月抵扣就是了 
就是抵扣不了(能說明一下不能抵扣的原因嗎? )

含蓄的火 追問

2021-12-14 23:17

這個不是進項減銷項多出來的自然留抵,自然留抵是可以自動抵扣。我是異地項目預交了2萬稅金,注冊地申報增值稅時因為當期進項大于銷項不用交稅,自然這2萬塊就沒法抵扣,就形成了多交稅了,然后次月需交5萬稅款,但是報表沒能自動抵扣這預交的2萬塊 ,老師明白我的意思了嘛?

鄒老師 解答

2021-12-15 07:58

你好
申報增值稅時因為當期進項大于銷項不用交稅,預繳稅額在預繳稅額欄次填寫,留抵稅額=進項稅額—銷項稅額+預繳稅額,這樣可以結(jié)轉(zhuǎn)之后期間抵扣啊 

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相關(guān)問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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