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送心意

莊莊老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計過一科會計,正在考稅務(wù)師

2021-12-13 22:26

您好,您要沖減應(yīng)付職工薪酬,相當(dāng)于您多計提工資沒有發(fā)放

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:38

具體分錄怎么做?扣工資的時候掛的其他應(yīng)付,

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:41

您好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬-工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資。把您計提的沖減回來,做相反的分錄

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:43

借:其他應(yīng)付50 
借:費(fèi)用-50 
借:應(yīng)付職工薪酬-50 
貸:應(yīng)付職工薪酬-50
對嗎

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:44

應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的是養(yǎng)老保險吧?還是工資呢?

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:45

個人扣款 應(yīng)該對應(yīng)工資 謝謝老師

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:46

您好,是工資,這是您代扣代繳的,多扣了人家工資沒發(fā)

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:46

借:其他應(yīng)付款
    貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
    貸:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:47

明白了 謝謝老師

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:48

不客氣,感謝您的提問

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您好,您要沖減應(yīng)付職工薪酬,相當(dāng)于您多計提工資沒有發(fā)放
2021-12-13 22:26:38
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借銀存
2019-10-09 15:35:00
收到借:銀行存款700 貸:營業(yè)費(fèi)用-電費(fèi) -700
2019-10-09 15:26:27
學(xué)員你好,建議計入營業(yè)外收入
2021-12-26 15:16:48
你好 一般都計入營業(yè)外收入
2019-01-14 14:08:55
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