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無聊的悟空
于2021-12-13 14:11 發(fā)布 ??664次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-12-13 14:12
你好 ; 你們有增加范圍的話 其他是不動的 。 就得看你 實際業(yè)務(wù)把偶偶這個6%稅費(fèi)不
無聊的悟空 追問
2021-12-13 14:24
我沒太看懂
meizi老師 解答
2021-12-13 14:26
你好; 你上面不是說 你有6%的增值稅嗎 。 那說明 你們 有免稅和6%稅率的 業(yè)務(wù); 分別來報就行了。免稅的還是正常報的
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一般納稅人申報納稅填增值稅減免稅申報明細(xì)表第二、免稅項目第10欄 免征增值稅項目銷售額 是填含稅收入還是不含稅收入?
答: 你好,你們是免增值稅的,含稅的,和不含稅的收入是一樣的,稅率是零。
《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅減免稅申報明細(xì)表,免稅項目,免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的?
答: 你好 填寫不含稅的 。
增值稅減免稅申報表中,免稅收入的進(jìn)項稅額是必填項目嗎?
討論
在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報增值稅導(dǎo)致未及時繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整,認(rèn)證相關(guān)進(jìn)項發(fā)票,按照16%繳納增值稅。在增值稅申報表中將銷售收入填入征稅項目銷售額。這意味著增值稅申報表的收入(免稅收入)多了一筆(2018.11月計入的免稅項目收入369564)。2019.11月記賬時沖銷這筆收入,請問如何沖銷增值稅申報表中這筆收入?才能使增值稅申報表收入與利潤表收入一致。個人理解:1.與本月免稅收入相抵,但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報表中的免稅收入嗎?2.利潤表中暫時不沖銷這筆收入2020年再沖銷收入,與增值稅申報表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
增值稅免稅申報表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
關(guān)于免稅項目,開具增值稅普通發(fā)票,稅率那一欄“免稅”在申報增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候免稅銷售額怎樣填寫呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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無聊的悟空 追問
2021-12-13 14:24
meizi老師 解答
2021-12-13 14:26