老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師,請問穩(wěn)崗補貼怎么做會計分錄
答: 你好 收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 發(fā)生相關(guān)支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益 或者收到到時候可以直接 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
員工出差,每天給與80的補貼,會計分錄是怎樣的
答: 借:管理費用-差旅費 貸:現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問下,穩(wěn)崗補貼怎么做會計分錄?
答: (一)收到補貼時相關(guān)支出沒有發(fā)生 1.收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 2.發(fā)生相關(guān)支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益 或者 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 借:管理費用 負(fù)數(shù)(二)收到補貼時相關(guān)支出已經(jīng)發(fā)生 借:銀行存款 貸:其他收益 或者 借:銀行存款 借:管理費用 負(fù)數(shù)


袁老師 解答
2017-02-17 08:12
袁老師 解答
2017-02-17 09:12