請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發(fā)產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,請問穩(wěn)崗補貼怎么做會計分錄
答: 你好 收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 發(fā)生相關支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益 或者收到到時候可以直接 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
員工出差,每天給與80的補貼,會計分錄是怎樣的
答: 借:管理費用-差旅費 貸:現(xiàn)金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師問下,穩(wěn)崗補貼怎么做會計分錄?
答: (一)收到補貼時相關支出沒有發(fā)生 1.收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 2.發(fā)生相關支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益 或者 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 借:管理費用 負數(shù)(二)收到補貼時相關支出已經發(fā)生 借:銀行存款 貸:其他收益 或者 借:銀行存款 借:管理費用 負數(shù)

