
我去年做帳時(shí)應(yīng)收賬款寫成了應(yīng)付賬款怎么辦
答: 借;應(yīng)收賬款 貸;應(yīng)付賬款 做這個(gè)調(diào)整分錄
年做帳時(shí)應(yīng)收賬款寫成了應(yīng)付賬款怎么辦
答: 您好,現(xiàn)在做更正憑證,紅沖原來的憑證,再按正確的做入應(yīng)收賬款即可。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月做帳做到應(yīng)收賬款1000元,11月做到預(yù)收款里了,怎么對沖
答: 你好,是本來應(yīng)當(dāng) 計(jì)入應(yīng)收賬款,錯(cuò)誤的計(jì)入了預(yù)收賬款嗎?

