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~嘟嘟~
于2017-02-16 17:13 發(fā)布 ??3222次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
2017-02-16 17:20
發(fā)票總金額2萬,任發(fā)票入賬還需要附明細嗎?比如,幾個人,日期,酒店名稱什么?
~嘟嘟~ 追問
2017-02-16 17:24
那這個是讓旅游公司提供嗎?還是 自己做一份就可以
笑笑老師 解答
2017-02-16 17:15
您好, 可以的
2017-02-16 17:23
您好,一樣是要票附這些,實際視您們財務(wù)制度而定了。
2017-02-16 17:25
您好,自己做一份就可以了。這個沒有什么問題的。
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旅游公司代開的交通費和代開住宿費可以做出差費用啊
答: 您好, 可以的
出差費用,交通費和住宿費餐費怎么入賬
答: 計入銷售費用/管理費用 -差旅費
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營改增后,出差會發(fā)生的費用是 餐費、住宿費、交通費 。其中只有住宿費可以憑專票抵扣嗎?
答: 你好,可以的
出差 時 那些交通費 住宿費 餐費 怎么做賬啊
討論
老師,請問公司員工出差,那些車票,餐費補貼,住宿費都是記入差旅費,還是出差的車票,餐費補貼,住宿費要分別記入交通費,員工福利,住宿費
業(yè)務(wù)人員出差的 發(fā)生了交通費、住宿費、和差旅補助(補助沒有票 一天50元) 做賬的時候 可以只記一筆么 例如: 借管理費用——差旅費 貸現(xiàn)金 還是要分開 借:管理費用——差旅費 ——交通費 ——住宿費 貸: 現(xiàn)金
如果員工出差未有交通費、住宿費等其他費用,可以單獨報銷出差補貼嗎?
國外出差的餐費住宿費交通費報銷有什么要求
笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
★ 4.99 解題: 7246 個
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~嘟嘟~ 追問
2017-02-16 17:24
笑笑老師 解答
2017-02-16 17:15
笑笑老師 解答
2017-02-16 17:23
笑笑老師 解答
2017-02-16 17:25