
借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,這樣的分錄對(duì)嗎
答: 你好 需要繳增值稅 價(jià)稅分開
老師,2018年12月有比分錄錯(cuò)了。是,借應(yīng)收賬款156104貸其他應(yīng)付款146738,其他業(yè)務(wù)收入9366(后兩個(gè)科目金額錯(cuò)誤)現(xiàn)在怎么更改
答: 損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目,其他的是什么科目就用什么科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月的應(yīng)付某企業(yè)的費(fèi)用 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款 其他業(yè)務(wù)收入。那么本月支付時(shí)賬務(wù)處理 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入多不對(duì)
答: 你應(yīng)付別人的費(fèi)用,為啥做收入呢?

