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送心意

小奇老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-11 16:04

同學(xué)您好,由于管理不善,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出,
報(bào)批前,
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益   11.3
   貸:原材料   10
          應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   1.3
報(bào)批后,
借:其他應(yīng)收款   3
       管理費(fèi)用   8.3
   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益   11.3
本題c和d的區(qū)別在于管理費(fèi)用確認(rèn)金額的不同,應(yīng)該將待處理財(cái)產(chǎn)損溢11.3全部沖銷,減去確認(rèn)收到的賠款3,管理費(fèi)用應(yīng)該是11.3-3=8.3,
本題應(yīng)該選ABD

小奇老師 解答

2021-12-11 16:05

不好意思,說錯(cuò)了,本題應(yīng)該選ABC

高高的芒果 追問

2021-12-11 16:15

好的,進(jìn)入費(fèi)用是8.3,本來就是損失8.3,這樣理解是嗎

小奇老師 解答

2021-12-11 16:18

是的,同學(xué),就是確認(rèn)損失8.3,您的理解是正確的

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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