老師,請問裝修公司給我們開的這個票,內(nèi)容有“勞務(wù) 問
對方是公司不需要管個稅 答
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩栴}被函調(diào),我們兩家業(yè) 問
二次復(fù)函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù),若覆蓋,按流程補(bǔ)全資料(如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證 ),在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料,快速推進(jìn)退稅流程。 答
去年我們采購了一個貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問
直接沖今年的庫存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷售了幾臺二手車 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報(bào)表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表中填寫到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)即可。
供應(yīng)商給我司開的增值稅紅字發(fā)票,報(bào)稅時(shí)有提示,但未收到紅字發(fā)票。請問,從哪里可以查到是哪家供應(yīng)商開的紅字發(fā)票呢?
答: 你可以聯(lián)系當(dāng)時(shí)供應(yīng)商,詢問他們開具的發(fā)票信息,應(yīng)該可以查到這些信息。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票要怎么處理?申報(bào)增值稅時(shí)如何填報(bào)?還有賬務(wù)要怎么做?
答: 你好,按購進(jìn)負(fù)數(shù)處理 按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額申報(bào) 借;應(yīng)付賬款 等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 )
9月份有向供應(yīng)商申請開具紅字發(fā)票,稅額6323.86,申報(bào)增值稅除了要在B07,20列填相應(yīng)的稅額,還要做什么?
退了供應(yīng)商的貨,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,發(fā)票開的是部分紅沖,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以直接做借方紅字嗎
增值稅專票已認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,退回供應(yīng)商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發(fā)票信息表

