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送心意

家權老師

職稱稅務師

2021-12-10 21:50

這100萬的虧損做納稅調增,等正式營業(yè)后,可以1次性申報損失。也可以分3年攤銷

等風來 追問

2021-12-10 21:51

具體賬務上應該怎么操作

家權老師 解答

2021-12-10 21:52

賬務上不做處理,只是申報的時候納稅調增就是了

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相關問題討論
您好,扣除是一樣的。也要按實際發(fā)生額的60%與收入的0.005比例,按屬低扣,超出部分也要納稅調增。
2017-12-11 22:38:01
這100萬的虧損做納稅調增,等正式營業(yè)后,可以1次性申報損失。也可以分3年攤銷
2021-12-10 21:50:31
這個是已經計入了管理費用——開辦費,就是計入了期間費用。 按稅法的規(guī)定進行調增處理。如招待費,在籌建期間稅前列支的金額是0.
2020-06-02 23:05:16
你好 是的,在期間費用調整明細表哪里 其他那一行納稅調增
2021-04-11 16:22:24
因為政府為了鼓勵企業(yè)發(fā)展和提高企業(yè)競爭力,所以將這些費用納入調整后的稅收范圍內。
2023-03-13 14:40:06
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