
老師,我們是建筑公司,下面有施工班組,有的施工班組對應(yīng)的有公司,會給我們開發(fā)票,我們收到發(fā)票時做借工程施工應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款,支付人工費(fèi)時做借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,那有的施工班組沒有開發(fā)票,支付人工費(fèi)時,怎么做分錄呢?
答: 你好 ;? ?要開票的。 就算沒有開票 也是做? ?借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 先掛著? 。 然后 轉(zhuǎn)到 工程施工去 ; 只是匯算要調(diào)增 處理? ?
收到曬圖額發(fā)票。借:管理費(fèi)/曬圖費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅。貸:應(yīng)付賬款。銀行存款支付過款后,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
答: 你好,定額發(fā)票是沒有進(jìn)項稅額可供抵扣的,其他的是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,多付了①借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。


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2021-12-10 09:38
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2021-12-10 09:40
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