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送心意

海棠老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-09 18:33

第一步:確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等,因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。


第二步:確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貸:營業(yè)外收入

微信用戶 追問

2021-12-09 18:34

問題是第一步計(jì)算時(shí)的稅點(diǎn)是多少?

海棠老師 解答

2021-12-09 18:35

小規(guī)模目前一般一個(gè)點(diǎn)稅率

微信用戶 追問

2021-12-09 18:36

也就是說計(jì)入營外收入的是1%?

海棠老師 解答

2021-12-09 18:37

是的,申報(bào)的時(shí)候按3個(gè)點(diǎn),填寫免征附表,最終還是一個(gè)點(diǎn)

微信用戶 追問

2021-12-09 18:38

眾說紛紜的,有說三個(gè)點(diǎn)的,還有說兩個(gè)點(diǎn)的

海棠老師 解答

2021-12-09 18:40

哦,那您再提交一下問問其他老師,我們公司的賬就是這樣處理的

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借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
第一步:確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等,因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步:確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
第一步:確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等,因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步:確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-12-06 19:07:08
小規(guī)模納稅人免征增值稅的完整會(huì)計(jì)分錄如下: 1.收入科目:“營業(yè)收入”; 2.成本科目:“材料消耗”、“應(yīng)付職工薪酬”、“應(yīng)付生產(chǎn)成本”等; 3.支出科目:“營業(yè)稅金及附加”; 4.所得稅科目:“應(yīng)交稅費(fèi)”; 5.利潤科目:“合并利潤”。 拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人免征增值稅,主要是為了降低小微企業(yè)的負(fù)擔(dān)。小規(guī)模納稅人免征增值稅后,企業(yè)必須按照國家稅法的規(guī)定,做好納稅申報(bào),認(rèn)真維護(hù)稅收的誠信。
2023-03-06 17:16:40
你好,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-05-13 11:49:45
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