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精明的白云
于2021-12-09 16:58 發(fā)布 ??889次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2021-12-09 17:00
您好!有啊。以前做成本的進項,不抵扣了
精明的白云 追問
2021-12-09 17:01
做的提是什么?要用其他業(yè)務成本,貸進項稅額轉出?
2021-12-09 17:02
沒有這分錄吧
其他業(yè)務成本,貸原材料不是嗎?
宋生老師 解答
2021-12-09 17:03
你好!比如你銷售材料,結轉材料成本。你這個材料又不打算抵扣進項。就可以這樣,全額計入成本
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有沒有,借其他業(yè)務成本貸進項稅額轉出分錄
答: 您好!有啊。以前做成本的進項,不抵扣了
其他業(yè)務成本有進項稅額嗎
答: 其他業(yè)務成本有進項稅額嗎 你開專票就有
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是免抵退企業(yè) 在今年8月份把別家公司出口看成是自己的錯開了發(fā)票,我在9月份調整 借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸:進項稅額轉出(負數(shù)) 但進項稅轉出期未有余額這正確嗎
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復
進項稅額轉到成本,分錄是不是:借:主營業(yè)務成本貸:進項稅額
討論
老師 調整上年多結轉的營業(yè)成本,我今年8月做了進項稅額轉出了, 后面月份怎么調整啊
結轉成本應該是:借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。為什么這里還有個進項稅額轉出?
老師你好,進項庫存商品,稅務局說票有問題,例如,庫存商品1000進項130應付賬款1130。結轉成本借主營業(yè)務成本1000,貸庫存商品1000。如果做進項稅額轉出,成本也轉出 。借應付賬款1130,貸庫存商品1000,貸進項稅額130,成本轉出借庫存商品1000,貸主營業(yè)務成本1000。這樣對嗎,不對應該怎么做
老師,我們是購買方,已經(jīng)認證的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)生銷售退回,開了紅票以后,這樣做賬對嗎:借:庫存 紅字 增值稅進項稅額轉出 紅字,貸:應付 紅字如果是已經(jīng)銷售出去的,還要做:借:主營業(yè)務成本 紅字 貸:庫存 紅字,這樣做對嗎老師,尤其是稅的處理
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 291411 個
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精明的白云 追問
2021-12-09 17:01
精明的白云 追問
2021-12-09 17:02
精明的白云 追問
2021-12-09 17:02
宋生老師 解答
2021-12-09 17:03