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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2021-12-09 11:59

借:固定資產(chǎn)24000
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2280
     貸:銀行存款26280

2015.9.6 追問

2021-12-09 12:06

問題是我先用銀行支付38000出去后,怎么體現(xiàn)我支出是38000-接著實(shí)際購買用了24000 購買  又該怎么做分錄,稅點(diǎn)又是怎么做分錄,多余的返給我們又怎么體現(xiàn),說白就是套。。。

庾老師 解答

2021-12-09 13:53

借:固定資產(chǎn)24000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2280   其他應(yīng)收款11720
貸:銀行存款26280   其他應(yīng)收款顯示返點(diǎn)

庾老師 解答

2021-12-09 13:54

銀行存款是38000,上面的分錄金額寫錯了

2015.9.6 追問

2021-12-09 14:29

好的,我試下

庾老師 解答

2021-12-09 14:30

好的,祝您好運(yùn),工作順利

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好發(fā)票咋開的呢
2021-12-09 13:48:19
借:固定資產(chǎn)24000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2280 貸:銀行存款26280
2021-12-09 11:59:09
你好 之前面包車是計入固定資產(chǎn)的 嗎 折舊沒
2020-04-24 14:23:46
處置固定資產(chǎn)分錄,借,固定資產(chǎn)清理 借,累計折舊,借,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸,固定資產(chǎn);發(fā)生處置費(fèi),借,固定資產(chǎn)清理,貸,銀行存款
2020-04-29 10:47:08
您好 借:發(fā)出商品100000 貸:庫存商品 100000 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 80000 貸:發(fā)出商品 80000
2019-08-14 10:03:40
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