
A公司委托B公司加工一批白酒,A公司外購各類糧食40000元,發(fā)往B公司,B公司要求A公司支付加工費(fèi)8000元,輔料費(fèi)2000元;在A公司支付加工費(fèi)、輔料費(fèi)后,給A公司開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明加工費(fèi)8,849.56元增值稅1,150.44元。加工成品白酒3000升。要求(1)A公司委托B公司加工白酒的會計處理,同時計算B公司代收代繳的消費(fèi)稅。(2)A公司提取白酒后全部銷售3000升,售價為54萬元,請計算A公司應(yīng)繳多少消費(fèi)稅、增值稅并出正確的會計分錄。
答: 你好,正在計算中,請稍后
我單位之前有一輛掛靠車輛,之前會計沒有做任何會計處理,現(xiàn)在該車輛要過戶給別人,本月我公司開具了一張增值稅專用發(fā)票,用于過戶,那我這個月會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 借:銀行存款 貸營業(yè)外收入 (因為這輛車原先不在您賬上)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
待認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,會計分錄是?
答: 你好,等認(rèn)證的當(dāng)月再轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額


張壹老師 解答
2021-12-08 08:48