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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-10-23 09:39

老師會計分錄,未收到發(fā)票時  借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款--暫估款
                                              借:應(yīng)付賬款--暫估款  貸:銀行存款 ?

???? Zx 追問

2015-10-23 10:00

謝謝老師,我明白了

???? Zx 追問

2015-10-23 10:12

老師,那我暫估的已經(jīng)賣出去了,那賣出去的商品分錄是不是跟平常一樣處理,借:銀行存款  貸:主營業(yè)收入  應(yīng)交稅費(fèi)--增(銷)

鄒老師 解答

2015-10-23 09:32

購進(jìn)的貨物先暫估入庫,次月沖銷,等發(fā)票到了再按發(fā)票入賬

鄒老師 解答

2015-10-23 09:40

未收到發(fā)票時 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估款
次月沖回 借:應(yīng)付賬款--暫估款 貸:庫存商品
根據(jù)發(fā)票 借:庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(進(jìn)項稅額)  貸:預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2015-10-23 10:03

不客氣。今后如有稅務(wù),會計方面的問題歡迎提問

鄒老師 解答

2015-10-23 10:54

是的。發(fā)票沒到的情況下只能先暫估,再沖回,再根據(jù)發(fā)票做賬

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你好 ;? ? ? 那甲方和乙方是否屬于共用電表的額情況。? 甲方是否需要開票給乙方。這樣好判斷分錄? ?
2021-12-09 12:07:07
預(yù)付款兩千你開發(fā)票開的什么發(fā)票?充值卡的嗎
2020-07-28 09:16:45
您好,您7月份,借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商 8月份,借預(yù)付賬款--某某單位貸銀行存款 9月份,借借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票入賬,借原材料進(jìn)項稅額貸預(yù)付賬款-某某單位
2019-09-07 15:19:47
你好,租賃的話要有房產(chǎn)證的
2019-09-03 22:16:08
您好!你先開發(fā)票的,要先確認(rèn)收入
2018-12-10 10:02:39
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