
老師,我們今年收入上千萬,但是增值稅繳納金額為0,都抵扣了,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 真實(shí)業(yè)務(wù)取得進(jìn)項(xiàng)抵扣就沒有風(fēng)險(xiǎn),虛開發(fā)票抵扣就有風(fēng)險(xiǎn)
老師,租金發(fā)票開了一年,錢還沒收到,是不是增值稅要確認(rèn)一年收入,賬務(wù)處理分期確認(rèn),分錄怎么做呢
答: 增值稅一次繳納 收入按借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 按月借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年收入確認(rèn)多了,今年 要怎么調(diào),匯繳的報(bào)表需要調(diào)嗎?沒有增值稅。原分錄:借應(yīng)收200萬 貸主營(yíng)195 代墊款3 匯兌損益2 。與關(guān)單一致的主營(yíng)只有193,請(qǐng)問我接下業(yè)應(yīng)該怎么調(diào)分錄.
答: 你好,收入多了,沖銷回多余的收入。 相差2萬是差在匯兌損益的嗎
老師,當(dāng)月服務(wù)收入達(dá)到全年收入50%以上,當(dāng)月才可以享受增值稅加計(jì)抵減,這樣理解對(duì)嗎?
老師,我想問下增值稅稅負(fù)率是本年應(yīng)交增值稅÷本年應(yīng)稅收入還是本年實(shí)際繳納的增值稅÷應(yīng)稅收入?
18年報(bào)增值稅,少報(bào)了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?


月半彎 追問
2021-12-07 13:34
郭老師 解答
2021-12-07 13:35