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送心意

美橙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-07 11:32

盡快收回發(fā)票,收回后將發(fā)票附在后面,如果確定收不到了,就作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

小小 追問

2021-12-07 11:39

發(fā)票在下個(gè)月收到,現(xiàn)在是問認(rèn)證的當(dāng)月,未收到發(fā)票時(shí)要如何出賬?

美橙老師 解答

2021-12-07 11:40

正常做賬
借:相關(guān)資產(chǎn)或費(fèi)用科目
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:銀行存款

小小 追問

2021-12-07 11:43

你說的應(yīng)該是下月收到員工報(bào)銷發(fā)票后出的賬,在員工沒有拿發(fā)票來報(bào)銷的這個(gè)月,我已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬?

美橙老師 解答

2021-12-07 11:48

我的意思是你確定下月能拿到發(fā)票的話就視同已經(jīng)取得發(fā)票了先做賬算了,下月收到發(fā)票就放在后面就可以了,時(shí)間不長沒有太大關(guān)系。你認(rèn)證了發(fā)票就等于確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng),如果你一定要分開核算,那就
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:銀行存款
收到發(fā)票后
借:相關(guān)資產(chǎn)或費(fèi)用科目
貸:銀行存款

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盡快收回發(fā)票,收回后將發(fā)票附在后面,如果確定收不到了,就作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-07 11:32:05
你好,可以抵扣的呢,
2020-08-12 17:52:15
你好,如果你們開票稅率是13%,可以開出含稅金額發(fā)票=(2575660.69/13%)*1.13=22388435.23
2024-01-03 14:01:39
費(fèi)的抵扣不了的,認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果是你老板自己使用的,需要交個(gè)稅的。
2022-12-02 17:02:26
不對(duì)老師,答案是27606.83
2017-10-17 14:40:11
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