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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-12-06 20:27

月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
因為只有這樣進行賬務處理,才會使“應交稅費——應交增值稅”的貸方余額(應交未交的增值稅)結平;同樣的,由于多交了增值稅,使得“應交稅費——應交增值稅”出現(xiàn)了借方余額,做貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目,才會結平該科目。

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相關問題討論
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
可以的
2017-09-04 22:00:33
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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