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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-14 09:54

就是他報表上有稅費,有部分發(fā)票他沒認證,他沒做進去,我現(xiàn)在必須按事實做進去,稅費我就直接抹掉?那樣資產(chǎn)負債表未分配利潤虧的很多,老板就說這不行

曙光 追問

2017-02-14 10:06

不全是,實際情況我條件盤點,沒有倉庫,庫存商品我是按照外帳做的,我手上沒有現(xiàn)金所以貨幣資金我只做了銀行余額,應付賬款之類的往來,我就按所有手上發(fā)票錄

吳月柳 解答

2017-02-14 09:51

你好,內(nèi)賬不需要做價稅分離

吳月柳 解答

2017-02-14 10:03

你們外賬都是真實的嗎?建內(nèi)賬應該盤點實際數(shù)才行

吳月柳 解答

2017-02-14 10:11

那你把留抵稅額計入到庫存商品成本里

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相關(guān)問題討論
你好,內(nèi)賬不需要做價稅分離
2017-02-14 09:51:39
你好,你想問的問題具體是?
2017-09-09 14:44:08
老師上面是您回復的我的上面的問題,我不明白。負數(shù)發(fā)票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
B
2015-05-25 06:24:23
掛個其他應收款--稅款吧
2017-02-14 10:07:00
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