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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-12-06 12:45

哦對的是的,需要交增值稅。

文茉兒 追問

2021-12-06 12:47

這個增值稅率是怎樣的?

郭老師 解答

2021-12-06 12:48

你好,一般納稅人還是小規(guī)模銷售的是什么?

文茉兒 追問

2021-12-06 12:49

是一般納稅人,但是沒有發(fā)票怎么交稅呢

郭老師 解答

2021-12-06 12:49

你計(jì)算抵扣的,你是是13%的稅率,收到的錢除以1.13*13%

文茉兒 追問

2021-12-06 13:04

老師,如果收入暫估的這月,我的進(jìn)項(xiàng)票也沒有收到,就無法抵減我的增值稅了?那我這個月多交的這部分增值稅是不是很損失?

郭老師 解答

2021-12-06 13:05

你好,對的是的是一個損失。

文茉兒 追問

2021-12-06 13:55

那這樣的話,以后如果收不到進(jìn)項(xiàng)票,可以不做收入暫估嗎?按照實(shí)際開票來做賬和繳納增值稅

郭老師 解答

2021-12-06 13:57

不是建筑,不是租賃行業(yè)的,可以的。

文茉兒 追問

2021-12-06 14:02

老師,這個月多交的增值稅可以作為留抵稅費(fèi)沖抵以后的增值稅嗎?

郭老師 解答

2021-12-06 14:04

可以的,可以留著以后抵扣。

文茉兒 追問

2021-12-06 14:19

老師,那么交的這部分暫估收入增值稅增值稅可以體現(xiàn)在利潤表里的“稅金及附加”中嗎

郭老師 解答

2021-12-06 14:21

不會的,他在應(yīng)交稅費(fèi)里面,或者是其他流動資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表里面。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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