
老師,去年的一筆收入,開的專票,年內(nèi)退了,對方?jīng)]有開具紅字信息,就沒有開成紅字發(fā)票,收入是退費(fèi)的當(dāng)期沖減了,稅是掛起的,今年把稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,今年11月客戶又開了紅票信息,出納就開了紅票。這樣子這個(gè)月有銷項(xiàng)負(fù)數(shù),報(bào)稅怎么怎么操作?
答: 你好,負(fù)數(shù)可以申請退稅或者抵稅
老師你好 我想請問在工作中,客戶給我們發(fā)來的質(zhì)量問題或者延期交貨的扣款協(xié)議,我們是做營業(yè)外支出呢還是沖減收入和銷項(xiàng)稅?客戶并未給我們開發(fā)票 我們也沒有給他們開紅字發(fā)票
答: 同學(xué)你好 你們按扣除后的金額確認(rèn)收入就行了
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!我單位產(chǎn)品未達(dá)對方使用壽命,被扣除八萬元貨款,發(fā)票已全部開具,對方不同意紅字發(fā)票充回,現(xiàn)出具一份扣款說明函,我能依此說明記賬嗎?計(jì)營業(yè)外支出?
答: 你好 可以計(jì)入營業(yè)外支出來核算的


桃子 追問
2021-12-06 11:18
羽飛老師 解答
2021-12-06 11:20
桃子 追問
2021-12-06 11:29
羽飛老師 解答
2021-12-06 11:32