
老師你好,請(qǐng)教老師以前年度掛錯(cuò)了科目,貸方應(yīng)該是貸:其他應(yīng)付款,結(jié)果掛錯(cuò)了科目掛在其他應(yīng)收款,現(xiàn)在該怎樣處理,分錄怎么做
答: 您好 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字
把以前年度的其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款,如何做分錄
答: 借 其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!老師和您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題、我去年其他應(yīng)收賬款我沖錯(cuò)了怎么更正、我剛剛查清楚是其他應(yīng)收款掛賬的是2017-2018年期間老板和老板娘的報(bào)銷(xiāo)未付款的金額、我們?nèi)ツ暄b修拿來(lái)了一部分發(fā)票打算現(xiàn)金消腫的、我全部沖了他們的其他應(yīng)收賬款了、2020年1-3月份的賬我已經(jīng)做了、現(xiàn)在只有調(diào)整以前年度差錯(cuò)了、老板說(shuō)6月份帶幾筆款要求支付他們以前年度的報(bào)銷(xiāo)款、我剛剛來(lái)的時(shí)候不太清楚、年末其他應(yīng)收款要沖平不然要交個(gè)稅、今天才查明白是報(bào)銷(xiāo)款、原來(lái)的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛賬其他應(yīng)付款里、我現(xiàn)在怎么差錯(cuò)調(diào)整做賬。
答: 之前分錄是怎么做的


kj_OeNLN01kWL2V 追問(wèn)
2017-02-14 13:13
kj_OeNLN01kWL2V 追問(wèn)
2017-02-14 15:42
羅老師 解答
2017-02-13 17:41
羅老師 解答
2017-02-14 12:33
羅老師 解答
2017-02-14 13:24
羅老師 解答
2017-02-14 16:33