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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-13 16:53

不懂,公司繳納員工保險時,借:管理費用,其他應收款-員工保險 300,貸:銀行存款 
計提工資時:借:管理費用   1000    貸:應付工資  1000 
發(fā)放工資時:借:應付工資   1000,貸:其他應付款--SMS  700   那300元的分錄如何寫?。???

四季 追問

2017-02-13 17:00

那些我知道,我是問發(fā)放時怎么處理,其實我們并沒有發(fā)放他的工資,是SMS公司代發(fā)的,過后SMS公司把300元的員工個人保險給我們匯了過來, 
收到這筆款我知道分錄:借現(xiàn)金,貸:其他應收款, 
可是發(fā)放工資時的分錄怎么寫呢

笑笑老師 解答

2017-02-13 16:47

您好, 
計提工資 
 
借:管理費用-工資 
貸:應付職工薪酬-工資 
 
計提社保: 
 
借:管理費用-社保 
應付職工薪酬-社保 
貸:其他應付款-社保

笑笑老師 解答

2017-02-13 16:55

您好,那300元在支付社保時,連同公司部分,借:其他應付款300,貸:銀行存款300

笑笑老師 解答

2017-02-13 17:06

您好,哦,這個不是在發(fā)放時怎么寫,是在計提時就要貸記其他應收款,然后發(fā)放工資時按正常處理就可以了。

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相關問題討論
您好 發(fā)工資的時候涉及其他應付款-社保,這里的社保是員工部分 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應付款-社保 貸:銀行存款
2020-06-14 16:32:18
可以不另做分錄了
2017-03-16 16:27:03
您好!借其他應付款-社保 應付職工薪酬 貸銀行存款。
2017-06-13 16:40:42
您好, 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提社保: 借:管理費用-社保 應付職工薪酬-社保 貸:其他應付款-社保
2017-02-13 16:47:59
你好,投資 借其他應收款 貸實收資本 回款 借其他應收款 貸應收賬款
2016-07-07 22:00:24
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