
老師,公司現(xiàn)在沒(méi)有收入,但是有進(jìn)項(xiàng),我申請(qǐng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),申報(bào)的時(shí)候是不是稅款繳納那里會(huì)是負(fù)數(shù)呢?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是增值稅主表么
我在增值稅申報(bào)里有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了的稅款,在繳納稅款的時(shí)候?yàn)槭裁催€會(huì)要繳納呢
答: 你好,如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,就會(huì)針對(duì)銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額納稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,銷(xiāo)項(xiàng)稅131149.96,進(jìn)項(xiàng)稅120658.41,前期領(lǐng)票時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了25494元稅款,當(dāng)期納稅申報(bào)表抵扣后不用繳納增值稅了,是不是填納稅申報(bào)表要計(jì)提繳納附加稅,然后繳納附加稅?
答: 不交增值稅,就不計(jì)提附加的哈


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2021-12-05 13:50
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