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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-05 13:22

您好,調(diào)表不調(diào)賬的

婷婷 追問

2021-12-05 13:23

賬務(wù)處理不用管,只是報(bào)表要改對(duì)吧

小林老師 解答

2021-12-05 13:26

您好,是的,您的理解非常正確

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你好,同學(xué)。 如果預(yù)收有余額,是先沖減預(yù)收再考慮應(yīng)收的
2020-04-18 12:23:29
同學(xué)您好,是的,期末要做賬抵減。
2019-10-31 10:04:36
你好同學(xué),需要看里面的明細(xì),相同明細(xì)才可以抵消的
2019-10-23 17:42:01
學(xué)員您好: 如果預(yù)收業(yè)務(wù)不多的話或沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目的,預(yù)收賬款貸方余額是可以放在應(yīng)收賬款貸方的! 滿意麻煩5星評(píng)價(jià),謝謝!
2019-08-09 09:31:58
你好,應(yīng)收賬款余額是加上預(yù)收賬款借方余額,而不是貸方余額  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
2019-07-06 10:12:49
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