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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2016-12-21 13:33

預(yù)收賬款的借方余額填資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)會(huì)計(jì)科目中?我問的是借方余額

笑笑老師 解答

2016-12-21 13:29

您好,您是說填列資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)收賬款怎么填列嗎?預(yù)收賬款跟應(yīng)收賬款不同的,不能把預(yù)收賬款的記在應(yīng)收賬款科目的。

笑笑老師 解答

2016-12-21 13:38

您好,如果都設(shè)置了預(yù)收賬款跟應(yīng)收賬款的,可以分別填列,如果按您所說,可以記到應(yīng)收賬款借方。

應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列

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你好,同學(xué)。 如果預(yù)收有余額,是先沖減預(yù)收再考慮應(yīng)收的
2020-04-18 12:23:29
同學(xué)您好,是的,期末要做賬抵減。
2019-10-31 10:04:36
你好同學(xué),需要看里面的明細(xì),相同明細(xì)才可以抵消的
2019-10-23 17:42:01
學(xué)員您好: 如果預(yù)收業(yè)務(wù)不多的話或沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目的,預(yù)收賬款貸方余額是可以放在應(yīng)收賬款貸方的! 滿意麻煩5星評(píng)價(jià),謝謝!
2019-08-09 09:31:58
你好,應(yīng)收賬款余額是加上預(yù)收賬款借方余額,而不是貸方余額  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
2019-07-06 10:12:49
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