国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-04 16:29

你好 ;   結(jié)息 別做貸方去 。做 借銀行存款   借財務(wù)費用-利息收入負(fù)數(shù) 來處理。 你這樣寫貸方去 系統(tǒng)識別不了   

東瓊 追問

2021-12-04 16:31

哦哦,好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-12-04 16:32

沒事的; 希望能幫到你    

東瓊 追問

2021-12-04 16:37

老師,我按照你的方法結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么還是負(fù)數(shù)啊?

東瓊 追問

2021-12-04 16:42

老師在嗎,請問這是怎么回事啊

meizi老師 解答

2021-12-04 16:45

你好; 你之前的 做紅沖沒有   

東瓊 追問

2021-12-04 16:46

反過賬再修改的

meizi老師 解答

2021-12-04 16:49

你好;       是的。     反結(jié)賬改了。 在重新做就可以 識別的。 除非你系統(tǒng)   有設(shè)置     ;找你軟件售后遠(yuǎn)程給你看看   

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借:銀行存款 借:財務(wù)費用 紅字
2020-01-11 08:24:44
你好,可以入賬,分錄借:銀行存款 借:財務(wù)費用 紅字
2019-08-12 11:00:04
同學(xué)您好,借:銀行存款 借 :負(fù)數(shù)財務(wù)費用
2022-09-29 09:54:24
你好,這個分錄是正確的
2018-11-08 10:17:02
你好,都可以
2016-10-10 10:00:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...