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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-13 15:03

非獨(dú)立核算,該怎么做分錄呢老師

咩咩 追問(wèn)

2017-02-13 16:57

為什么是其他應(yīng)收款

宋生老師 解答

2017-02-13 14:54

您好!這個(gè)要看他們之間是不是單獨(dú)核算的

宋生老師 解答

2017-02-13 15:14

您好!如果只是內(nèi)部往來(lái)店鋪給錢給公司,借其應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。

宋生老師 解答

2017-02-13 17:06

您好!實(shí)際上這個(gè)應(yīng)該計(jì)入內(nèi)部往來(lái)科目。但是如果內(nèi)部往來(lái)是借方余額,可以放在資產(chǎn)類的“其他應(yīng)收款”,如果是貸方余額,可以放在負(fù)債類的“其他應(yīng)付款”

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您好,同學(xué),庫(kù)存現(xiàn)金一般不設(shè)三級(jí)科目。個(gè)人借款明細(xì)一般設(shè)在其他應(yīng)收款科目下。
2020-03-02 10:20:45
您好 現(xiàn)在的現(xiàn)金科目是庫(kù)存現(xiàn)金
2020-02-07 10:39:42
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)。
2017-04-07 14:11:28
您好!這個(gè)要看他們之間是不是單獨(dú)核算的
2017-02-13 14:54:46
還有余下的嗎?給法人吧
2020-03-11 13:23:31
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