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送心意

文老師

職稱中級職稱

2014-12-15 14:46

我們是經(jīng)銷商,進貨時候供應商已經(jīng)開票給我們了,比如說我們上個月累計進貨達2萬臺,然后供應商要給我們返利,我們要開票給供應商。

追問

2014-12-15 15:36

對啊,本來是是供應商開紅字票沖減進項,但是他們不愿意做,非要讓我們開票給他們,開服務費可以嗎?

追問

2014-12-15 15:57

有的。

文老師 解答

2014-12-15 14:42

你們應該是經(jīng)銷商吧,供應商應該開票給你們吧,開票的時候可以開在同一張發(fā)票上作為折扣開具,賬務處理就按折扣后的金額入賬

文老師 解答

2014-12-15 14:55

為什么要你們開票呢,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達到一定數(shù)量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭?、折讓行為,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。 
 
根據(jù)上面的規(guī)定,企業(yè)收到的返利收入,可以由銷貨方開具紅字專用發(fā)票,然后你們單位做進項稅額轉(zhuǎn)出

文老師 解答

2014-12-15 15:43

你們公司有這經(jīng)營范圍嗎?

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相關問題討論
你們應該是經(jīng)銷商吧,供應商應該開票給你們吧,開票的時候可以開在同一張發(fā)票上作為折扣開具,賬務處理就按折扣后的金額入賬
2014-12-15 14:42:52
你好!應該是銷售費用或營業(yè)費用吧??匆幌逻@里對你有幫助http://bbs.canet.com.cn/thread-141283-1-1.html
2015-04-21 16:11:42
你好!是稅款嗎?做到銷售費用
2015-08-19 15:24:13
你好同學,發(fā)票名稱按照當時開具的藍字發(fā)票名稱對應就可以。
2019-10-30 16:51:39
給別人返利 別人提供發(fā)票名稱開返利吧
2017-09-05 13:14:24
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