
一般納稅人公司上期已有留抵稅額,今年280元的技術(shù)維護(hù)費(fèi)還沒有抵扣,這樣在申報表上應(yīng)該怎么操作?
答: 您可以以后有稅款時再填寫。現(xiàn)在不填寫。
納稅申報時,本月進(jìn)項大于銷項形成留抵稅額,可這月金稅盤繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報減免總不過不了,請教老師什么原因?
答: 好,本期進(jìn)項多,不用填寫主表,填寫附表留底就可以了,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
汪老師您好! 我申報稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元 附表四 和B44減免申報明細(xì)表 兩個表都填了 仍然提示申報失敗 請問是不是因為我的留抵稅額一直是負(fù)數(shù)(我是出口免退稅企業(yè)) 不應(yīng)該填列“本期實際抵減稅額”的原因?如是 那我何時才能申報抵減?
答: 不能抵減,你免退不需要交增值稅沒有抵減的時候啊,你沒有內(nèi)銷吧,幾時有內(nèi)銷幾時可以抵減你可以先備案填寫附表4之后留著,到時候有內(nèi)銷就可以抵減了


*如月* 追問
2021-12-03 16:28
*如月* 追問
2021-12-03 16:30
玲老師 解答
2021-12-03 16:38