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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-03 11:33

借管理費用貸銀行存款,如果之前是這么做的,現(xiàn)在借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借管理費用負數(shù)

小月肖☆ 追問

2021-12-03 11:39

調(diào)整差額是么?做了這筆調(diào)整分錄后,我這個月認證,要怎么操作呢?

郭老師 解答

2021-12-03 11:41

是的,是這么做的,你認證了之后,上面的分錄就是。

小月肖☆ 追問

2021-12-03 11:48

老師,我是說,我做了這筆分錄后,這個月就要認證,怎么在認證系統(tǒng)上面操作呢?會跟申報表有差異嗎?

郭老師 解答

2021-12-03 11:50

在增值稅綜合服務(wù)平臺里面選擇抵扣勾選就可以的,和你其他的專票是一樣的。你的申報表沒有差異的,這個月調(diào)整過來了,沒有影響。

小月肖☆ 追問

2021-12-03 11:53

好的好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-03 11:57

不用客氣,工作愉快。

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借管理費用貸銀行存款,如果之前是這么做的,現(xiàn)在借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借管理費用負數(shù)
2021-12-03 11:33:14
你好,借;應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額 )
2017-05-04 16:01:59
直接轉(zhuǎn)出就可以了哦,
2019-09-20 14:43:23
你好 就是你們銷售商品或提供勞務(wù)確認的收入
2019-07-16 16:33:10
借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-07-05 14:58:52
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