老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

股東分紅時(shí)扣除了罰款的金額。應(yīng)分1萬,扣了5000元,實(shí)際銀行存款支付8500元。分錄怎么記?麻煩寫詳細(xì)一些,從計(jì)提罰款上開始
答: 借:其他應(yīng)收款,貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股東股利,貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款
股東從銀行存款里提取了股利分紅,怎么做分錄?
答: 你好 分紅時(shí)? 借:利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利?貸:應(yīng)付股利-按股東明細(xì)?同時(shí)? 支付紅利時(shí),要代扣代繳個(gè)人所得稅? 借:應(yīng)付股利? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅? 貸:現(xiàn)金?或者銀行
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,老師,請(qǐng)教您一下,收到非股東投資的款項(xiàng)借銀行存款,貸方記入項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄呢,
答: 非股東 借:銀行 貸;其他應(yīng)付款
回購(gòu)分錄,借:庫(kù)存股,貸:銀行存款,這個(gè)庫(kù)存股是誰(shuí)的?哪個(gè)股東的?
老師,就是我們當(dāng)時(shí)支金不方便的時(shí)候,股東付了一筆貨款,然后我們又不要在退還給他,這個(gè)分錄怎么做吖。借:銀行存款,貸:什么呢。
公司投資的車位,現(xiàn)在全部拿出來分配給股東,之前購(gòu)入是記錄長(zhǎng)期投資,貸銀行存款。那現(xiàn)在要怎么做分錄
你好老師,股東的增資款和股東的投資款德會(huì)計(jì)分錄一樣的嗎還是增資款的分錄借銀行存款***,貸資本溢價(jià)***,投資款做借銀行存款***,貸實(shí)收資本***

