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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-12-02 16:42

借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
或者是:
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅

機靈的日記本 追問

2021-12-02 17:04

金額是負的,分錄寫哪方

江老師 解答

2021-12-02 17:09

借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
是這筆分錄。就是轉出未交增值稅科目的分錄是負數(shù)的

機靈的日記本 追問

2021-12-02 17:14

未抵扣的進項稅額如何做分錄

江老師 解答

2021-12-03 08:34

未抵扣的進項稅額。分錄是:
借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)
借:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應付賬款(或銀行存款、其他應收款等科目)

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相關問題討論
你好,進項大于銷項沒有增值稅應納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
2018-08-03 17:36:06
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好,先轉借應交稅費――應交增值稅――轉出未交增值稅 貸應交稅費――未交增值稅,繳納時借應交稅費――未交增值稅 貸銀行存款
2018-12-05 15:14:23
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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