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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-02 14:58

你好;  意思是對(duì)方承擔(dān) ;發(fā)票是開給你們 是嗎   

只若初見 追問

2021-12-02 15:11

客戶承擔(dān)這筆費(fèi)用,但是資質(zhì)證件費(fèi)的發(fā)票是開給我們公司

meizi老師 解答

2021-12-02 15:13

你好 ;     借 管理費(fèi)用- 資質(zhì)服務(wù)費(fèi)貸    應(yīng)收賬款   

只若初見 追問

2021-12-02 22:54

老師但是錢是從我們公司賬戶轉(zhuǎn)出去的,是不是還需要我記一筆分錄:借:應(yīng)收賬款:銀行存款

meizi老師 解答

2021-12-03 08:22

你好 ;  是的。   你 要掛一筆  借:應(yīng)收賬款:銀行存款  ; 這樣你科目 才平 

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相關(guān)問題討論
你好;? 意思是對(duì)方承擔(dān) ;發(fā)票是開給你們 是嗎? ?
2021-12-02 14:58:53
您好, 應(yīng)收賬款在貸方代表已經(jīng)收到錢了
2024-05-10 15:23:34
您好 暫估利潤(rùn)數(shù)不需加上應(yīng)收賬款
2019-11-28 12:00:23
同學(xué)好,如果在一季度有發(fā)生的成本費(fèi)用,但沒有取得的發(fā)票,可以先暫估成本,
2020-04-14 10:13:05
你好!你3月應(yīng)該登記欠款1萬,6月收到2500吧。 這個(gè)不管什么時(shí)候收到都是3月利潤(rùn)。
2020-06-03 15:21:39
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