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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-12-02 14:26

你好,是因?yàn)樘撻_了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?

candy 追問

2021-12-02 14:30

什么算是虛開發(fā)票?一張進(jìn)項(xiàng)是購買原材料,另一張進(jìn)項(xiàng)是汽車維修費(fèi),跟生產(chǎn)沒關(guān)系。

鄒老師 解答

2021-12-02 14:31

你好,虛開發(fā)票,是沒有真實(shí)交易而開具發(fā)票 

candy 追問

2021-12-02 14:38

10月的申報(bào)表已經(jīng)將留底稅額轉(zhuǎn)出了,但是我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有余額是1092.92。我該把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到哪去呢?

鄒老師 解答

2021-12-02 14:38

你好,是因?yàn)樘撻_進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致的嗎? 

candy 追問

2021-12-02 14:48

這很重要嗎?

鄒老師 解答

2021-12-02 14:49

你好,重要,需要知道轉(zhuǎn)出的原因,才好確定具體該如何做轉(zhuǎn)出分錄的 

candy 追問

2021-12-02 14:50

好像是稅局不讓有留底稅額

鄒老師 解答

2021-12-02 14:50

你好,不讓有留底稅額,沒有這個(gè)規(guī)定啊 

candy 追問

2021-12-02 14:55

也不是虛開發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)不讓抵扣,我該怎么辦

鄒老師 解答

2021-12-02 14:55

你好,進(jìn)項(xiàng)不讓抵扣,具體原因是什么呢? 

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您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
你好,那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就行
2024-12-26 09:15:29
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-24 16:38:10
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2022-04-13 15:06:27
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