老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預繳的分錄應該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個外包項目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務,按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務、財務合規(guī),應要求 H 公司開 “經(jīng)紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票 答

請問,多計提的社保,把差額部分沖銷的分錄是借費用(紅字)貸應付(紅字),還是借費用(紅字)貸借應付(藍字)
答: 藍字還是紅字?沖銷用紅字或者說負數(shù)
多計提社保了怎么辦?上個月計提社保借:管理費用9622.91貸:其他應收款9622.91多計提了9622.91怎么辦?做紅字分錄嗎?
答: 做紅字分錄或反向分錄就是了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年7月份,我在多計提了應付工資一一社保,在今年來沖,會計分錄:借管理費用工資(紅字),貸應付工資社保(紅字)這樣做,對嗎?
答: 不對。涉及到以前年度損益。要通過以前年度損益調(diào)整科目,進而調(diào)增期出未分配利潤。
老師,疫情期間減免的社保費用湖北地區(qū),還是正常計提費用,在紅字沖銷嗎計提時;借:期間費用貸:應付職工薪酬,那減免時是借期間費用(紅字)貸:應付職工薪酬(紅字),那個人承擔的那部分社保費用呢
上個月社保多計提了20元,這月怎么做?相反分錄還是紅字上月這么做的借:管理費用社保(單位部分)貸:應付職工薪酬—社保麻煩老師告訴下這月更正分錄
2017年12月底社保進行了補計提,但是2018年計提時社保時未沖減之前補計提的社保費,現(xiàn)在我可以用紅字沖回以前補計提的憑證嗎?


好好學習天天向上 追問
2021-12-02 10:50
海棠老師 解答
2021-12-02 10:52