老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個(gè)稅率不對(duì),至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

小規(guī)模納稅人免稅農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)報(bào)表怎么填寫
答: 1、納稅人,在購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品或者從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的當(dāng)期,憑取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票、收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票按照11%扣除率計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄。 2、納稅人,在一般納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 一般納稅人取得的采購專用發(fā)票需要認(rèn)證,認(rèn)證后填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第35欄“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”欄和第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄。 一般納稅人取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書比對(duì)相符后,填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第5欄“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”欄。 小規(guī)模納稅人免稅農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)報(bào)表怎么填寫? 小規(guī)模納稅人銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品怎樣做會(huì)計(jì)分錄? 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 做完這筆分錄后再做一筆分錄為: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人免稅農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)開了發(fā)票,一般納稅人就可以計(jì)算抵扣稅額,小規(guī)模納稅人在填報(bào)納稅申報(bào)表填那一行,
答: 你好,你們開具是專票嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人農(nóng)產(chǎn)品免稅報(bào)表填哪個(gè)的?
答: 您好,要到稅務(wù)局辦理免稅手續(xù),批準(zhǔn)后才可以申報(bào)到免稅報(bào)表里的。


卡布奇諾 追問
2021-12-01 21:57
佟老師 解答
2021-12-01 22:26