
老師,實收資本認(rèn)繳金額為200萬元,實繳金額為0元。原會計分錄為:借:其他應(yīng)收款200萬貸:實收資本200萬這樣不對吧?我應(yīng)該怎么做?
答: 不做,借其他應(yīng)收 -200萬 貸實收資本 -200萬,沖掉
您好!老師。由于我司是認(rèn)繳制,所以實收資本會計分錄是借:其他應(yīng)收款 股東 現(xiàn)在要注銷公司 分錄怎樣調(diào)平呢 謝謝老師
答: 你好,如果股東沒有實際投入,是這樣做沖銷分錄 借;實收資本,貸;其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
15年注冊的公司,實收資本還沒到賬,章程寫2044年到。那需要做實收資本的會計分錄嗎?借:其他應(yīng)收款-股東 貸:實收資本?
答: 不用,等實際收到時做,借:銀行存款,貸:實收資本


袁老師 解答
2017-02-11 12:16
袁老師 解答
2017-02-11 14:26