預(yù)提2024年費(fèi)用10萬(wàn)元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問(wèn)對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開(kāi)發(fā)票和總包拿錢(qián),總包要給我 問(wèn)
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司2022年賣(mài)了個(gè)車(chē)位所有的 問(wèn)
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開(kāi)。 答
找宋老師,有問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
您好,您有什么問(wèn)題。 答

請(qǐng)問(wèn)行政單位以前年度發(fā)生的零余額賬戶授權(quán)額度支出現(xiàn)金遺屬取暖費(fèi),沒(méi)付出去,次年從基本賬戶退款給國(guó)庫(kù),如何做出賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好,支出現(xiàn)金時(shí),借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:零余額賬戶用款額度,,次年從基本戶退款時(shí),借:財(cái)政應(yīng)返還額度,貸:銀行存款。
江老師你好,還是我上次問(wèn)你的問(wèn)題,行政單位去年12月份用財(cái)政撥付的錢(qián)支付社保,去年沒(méi)做賬務(wù)處理,今年1月份做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是做,借:以前年度盈余調(diào)整,貸:是做銀存,還是做財(cái)政應(yīng)返還額度。碩箅會(huì)計(jì)貸方是做資金結(jié)存財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝了。
答: 這個(gè)貸方應(yīng)該是用銀行存款,因?yàn)槭倾y行存款直接交的社保費(fèi)用,就是說(shuō),錢(qián)是減少了的。錢(qián)不存在了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,我是行政單位會(huì)計(jì),2019年底單位有一個(gè)維修電梯項(xiàng)目,19年底已支付部分款項(xiàng),我當(dāng)時(shí)計(jì)入維修費(fèi)科目了,2020現(xiàn)在此項(xiàng)目馬上竣工,我想問(wèn)我是不是應(yīng)該先把去年那筆維修費(fèi)調(diào)整一下,先做一筆 借:在建工程 貸:以前年度盈余調(diào)整 把去年支付的維修費(fèi)款項(xiàng)調(diào)整到在建工程,今年后期支付尾款 做一筆 借:在建工程 貸:銀行存款 竣工后將所有在建工程科目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 最后做一筆 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 那這樣后期還需不需要做以前年度盈余調(diào)整科目的賬務(wù)處理,以前年度盈余調(diào)整科目年底不會(huì)不平嗎?會(huì)不會(huì)影響報(bào)表呢?非常感謝
答: 2019年底單位有一個(gè)維修電梯項(xiàng)目,19年底已支付部分款項(xiàng),我當(dāng)時(shí)計(jì)入維修費(fèi)科目了,2020現(xiàn)在此項(xiàng)目馬上竣工,我想問(wèn)我是不是應(yīng)該先把去年那筆維修費(fèi)調(diào)整一下,先做一筆 借:在建工程 貸:以前年度盈余調(diào)整 把去年支付的維修費(fèi)款項(xiàng)調(diào)整到在建工程,今年后期支付尾款 做一筆 借:在建工程 貸:銀行存款 竣工后將所有在建工程科目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 最后做一筆 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 …對(duì)的。上面的思路是對(duì)的,需要調(diào)整的

