
您好老師,我們辦公房租是按三個月一交,截止到11月已經(jīng)交過兩次,但是我們墊付房租費用的人還未拿回發(fā)票報銷,并且我們是10月份開始建賬做賬的,那這筆房租怎么賬務(wù)處理呢,可以從11月份開始攤銷嗎
答: 沒有發(fā)票,就不是攤銷,是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行預(yù)提費用處理。攤銷是發(fā)票已經(jīng)收到,按月攤銷處理
房租費沒有發(fā)票,賬務(wù)如何處理?
答: 你好,通常是不計入核算,或者計入?yún)R算清繳做納稅調(diào)整增加處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年的房租費64萬元的專用發(fā)票,如何賬務(wù)處理?一共7張專票,每6張10萬元,一張4萬元。對應(yīng)租賃時間2019/8-2020/2
答: 你好,計入長期待攤費用就行的

