一月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證已入庫(一月份處分錄:借原材料1萬 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 0.17萬 貸應(yīng)付賬款)。但是1月對(duì)方失誤將這張已認(rèn)證了的票作廢了。問題1、稅務(wù)要求二月份的時(shí)候吧此筆做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呢?2、二月對(duì)方重新開了一張一樣的票給我們,現(xiàn)已認(rèn)證。會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
風(fēng)趣的背包
于2017-02-09 22:20 發(fā)布 ??983次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-02-09 22:27
二月份的時(shí)候通過銀行已將此筆應(yīng)付賬款付清?哎另外做一個(gè)分錄嗎?還有一個(gè)疑問。就是轉(zhuǎn)出的時(shí)候借方是原材料,豈不是轉(zhuǎn)出的時(shí)候原材料又增加了一次嗎?
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你好!什么原因造成的轉(zhuǎn)出?
2016-07-08 16:31:54

都可以的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
2019-12-04 16:31:19

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指納稅人將已繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)移到下一個(gè)稅款期間。其分錄是借: 應(yīng)付職工薪酬559.12,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 559.12。
例如:某公司在上個(gè)月份購買原材料,應(yīng)付賬款4000元,進(jìn)項(xiàng)稅額400元,下個(gè)月份,公司將應(yīng)付賬款4000元和進(jìn)項(xiàng)稅額400元作為職工薪酬發(fā)放給員工,在此情況下,公司必須將進(jìn)項(xiàng)稅額400元轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的記賬分錄是:借: 應(yīng)付職工薪酬400元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 400元。
2023-03-06 13:04:30

您好
您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00

你好,退貨做購進(jìn)相反分錄,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2017-07-10 09:40:49
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