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送心意

廖老師

職稱初級會計師,CMA

2021-11-27 09:55

你好,也是需要入賬的,把稅費計入應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),認證后再轉(zhuǎn)到進項稅費

追問

2021-11-27 09:58

老師,收到發(fā)票必須按發(fā)票上面的日期入到這個月的里面嗎?還是比如說4月份開的發(fā)票,6月份才收到,這樣的入4月份的還是6月份的啊

追問

2021-11-27 10:04

老師,那發(fā)票聯(lián)做賬的時候如果抵扣聯(lián)做成待認證是不是把抵扣聯(lián)先取出來單獨保存,等用的時候再入賬

廖老師 解答

2021-11-27 10:05

你好,一般4月份的發(fā)票做到4月賬上的,發(fā)票最好不要隔太多個月的。也可以按真實業(yè)務來做,發(fā)生了就入賬,等發(fā)票進來了,再貼憑證后面

追問

2021-11-27 10:10

好的,謝謝廖老師

廖老師 解答

2021-11-27 10:11

你好,同學,不客氣,應該的

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相關(guān)問題討論
您好,您要用這進項稅額,那認證以后,可以正常計入庫存商品的,
2020-01-04 22:38:17
您好 借 庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款
2019-12-25 11:42:41
進項票在7月認證,最好做到7月
2018-08-19 05:51:24
1 借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸銀行存款等科目 2 借; 應交稅費(進項稅額) 貸; 應交稅費(待抵扣進項稅額)
2017-09-14 17:09:49
你好,認證帶抵扣聯(lián),做賬用記賬聯(lián)。
2017-09-14 10:53:55
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