国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-11-26 15:42

你好;   讓對方給你期末的科目余額表 ; 先拿著整理下余額 是否與你實(shí)際一致  核對清楚后建賬   ; 把這個期末數(shù)據(jù)錄入期初里面去   

玩命的綠草 追問

2021-11-26 15:47

就是他這個公司之前是沒有財(cái)務(wù)的,什么都沒有,我該怎么建賬?

meizi老師 解答

2021-11-26 15:58

你好 ;      盤點(diǎn)期末數(shù)據(jù) 。 比如你12月要建賬。 你就 盤點(diǎn)截止到11.30號的  ;  截止  11.30的哪天的  所有科目余額 分別是多少 ; 來做建賬期初數(shù)據(jù)  ;  然后試算平衡 ;   

玩命的綠草 追問

2021-11-26 16:26

老師,我這個是小公司,要設(shè)立什么會計(jì)科目呢?就是做暖手寶,迷你小風(fēng)扇之類的

meizi老師 解答

2021-11-26 16:27

你好 ; 常用科目就行了。 比如設(shè)置  庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、庫存商品、原材料、無形資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本以及稅金及附加等。

玩命的綠草 追問

2021-11-26 16:34

好的,如果以上的都可以了吧?

meizi老師 解答

2021-11-26 16:34

嗯是的。大概的 科目我都給你寫了。 你了解下 啟用來建賬就行了。     

玩命的綠草 追問

2021-11-26 17:28

管理費(fèi)用算嗎?

meizi老師 解答

2021-11-26 17:30

你好;   算的。 管理費(fèi)用 ;銷售費(fèi)用 ;財(cái)務(wù)費(fèi)用都可以設(shè)置的 

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好;? ?讓對方給你期末的科目余額表 ; 先拿著整理下余額 是否與你實(shí)際一致? 核對清楚后建賬? ?; 把這個期末數(shù)據(jù)錄入期初里面去? ?
2021-11-26 15:42:22
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
?你好 ;? ?你們其他明細(xì)都沒有的嗎 ; 你是 外賬的話; 你們要盤點(diǎn)所有明細(xì)建賬才行的; 你去看看之前報(bào)稅怎么報(bào)的負(fù)債表? ?和利潤表? ?
2022-06-15 11:31:47
同學(xué),你好 你是要算增值稅嗎?
2023-11-12 13:55:17
這樣的話,是屬于抵扣10個點(diǎn)的,你好
2024-01-16 13:48:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...