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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-11-26 14:35

同學(xué)你好
收集齊資料可以申請退稅
你是外貿(mào)型的嗎
外貿(mào)型的不能抵扣

小芝麻 追問

2021-11-26 14:36

生產(chǎn)型企業(yè)
可以2個月的出口數(shù)據(jù)加在一起退稅嗎

樸老師 解答

2021-11-26 14:42

同學(xué)你好
這個可以的哦

小芝麻 追問

2021-11-26 14:46

是不是可以理解成,可以一直滾動下去,合并到下一期退稅(如果留抵足夠多的話)?

樸老師 解答

2021-11-26 14:53

同學(xué)你好
對的
可以這樣理解

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同學(xué)你好 收集齊資料可以申請退稅 你是外貿(mào)型的嗎 外貿(mào)型的不能抵扣
2021-11-26 14:35:37
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項稅額合計-年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
同學(xué)你好 這個不會的
2022-04-06 08:58:07
可以留到11月一起申請
2021-11-26 14:38:45
進(jìn)項不能抵扣的哦,出口企業(yè)將此貨物出口了,按照稅務(wù)規(guī)定,所謂的退稅,就是退得這項稅。 當(dāng)然了,出口退稅,不是將上述進(jìn)項稅額全額退給企業(yè),而是看企業(yè)有沒有進(jìn)行稅留抵稅額,即:當(dāng)企業(yè)的進(jìn)項稅大于銷項稅額,差額才是退稅的依據(jù)之一。是否是有差額,就可以將差額退稅了呢?也不是,還要看此留抵稅額與按退稅率計算的出口退稅總額哪個小,取小數(shù)才可以退。
2019-12-19 15:41:33
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