10月出口銷項稅額比較多,留抵比較少,只退了一部分出口退稅額 請問10月份剩余部分的出口銷售稅額可以留到11月和11月的出口銷售額一起申請退稅嗎?因為11月的留抵比較多
小芝麻
于2021-11-26 14:34 發(fā)布 ??912次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-11-26 14:35
同學(xué)你好
收集齊資料可以申請退稅
你是外貿(mào)型的嗎
外貿(mào)型的不能抵扣
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同學(xué)你好
收集齊資料可以申請退稅
你是外貿(mào)型的嗎
外貿(mào)型的不能抵扣
2021-11-26 14:35:37

年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項稅額合計-年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03

同學(xué)你好
這個不會的
2022-04-06 08:58:07

可以留到11月一起申請
2021-11-26 14:38:45

進(jìn)項不能抵扣的哦,出口企業(yè)將此貨物出口了,按照稅務(wù)規(guī)定,所謂的退稅,就是退得這項稅。
當(dāng)然了,出口退稅,不是將上述進(jìn)項稅額全額退給企業(yè),而是看企業(yè)有沒有進(jìn)行稅留抵稅額,即:當(dāng)企業(yè)的進(jìn)項稅大于銷項稅額,差額才是退稅的依據(jù)之一。是否是有差額,就可以將差額退稅了呢?也不是,還要看此留抵稅額與按退稅率計算的出口退稅總額哪個小,取小數(shù)才可以退。
2019-12-19 15:41:33
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小芝麻 追問
2021-11-26 14:36
樸老師 解答
2021-11-26 14:42
小芝麻 追問
2021-11-26 14:46
樸老師 解答
2021-11-26 14:53