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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-26 10:56

同學你好,不需要計提

娜個少女 追問

2021-11-26 10:58

那直接做一筆借 應交稅費 應交增值稅 未交稅金  貸 銀行是嗎?

立紅老師 解答

2021-11-26 11:04

同學你好,
借,應交稅費一應增一已交稅金
貸,銀行存款;

娜個少女 追問

2021-11-26 11:09

我們沒有已交稅金  只有應交稅費 轉出未交增值稅 和 應交稅費 未交增值稅

立紅老師 解答

2021-11-26 11:13

同學你好,如果是這樣,用應交稅費一未交增值稅;

娜個少女 追問

2021-11-26 11:14

那未交增值稅的科目就有一個借方的余額了對嗎?

立紅老師 解答

2021-11-26 11:19

同學你好,是的;然后月末結轉后借貸方是會相抵的;

娜個少女 追問

2021-11-26 11:22

如果是借 已交增值稅 貸 銀行  月末還結轉嗎?

立紅老師 解答

2021-11-26 11:24

同學你好,這筆分錄月末不結轉;月末是結轉銷項和進項;

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相關問題討論
您好,可以的,但是不規(guī)范。
2018-05-06 11:51:59
同學你好,不需要計提
2021-11-26 10:56:37
你好,按月計算增值稅,然后確定應納稅額或者減免稅額
2016-07-04 17:06:14
你好,按月做收入分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 季度末月做減免增值稅分錄,借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-03-13 15:38:24
你好,季度結束次月繳納
2017-06-16 10:44:20
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