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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-09 10:27

所有者權(quán)益沒有填。差68萬。多直接計(jì)入所有者權(quán)益嗎

慧芝 追問

2017-02-09 10:29

沒有什么數(shù)據(jù)啊。之前那個(gè)會(huì)計(jì)沒做賬的。

笑笑老師 解答

2017-02-09 10:27

您好,另外所有者權(quán)益呢?

笑笑老師 解答

2017-02-09 10:28

您好,所有者權(quán)益還應(yīng)該有數(shù)據(jù)啊。

笑笑老師 解答

2017-02-09 10:37

您好,未分配利潤(rùn)應(yīng)該有數(shù)據(jù),實(shí)收資本應(yīng)該也有才對(duì)。

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你好 應(yīng)付賬款就是與購貨業(yè)務(wù)有關(guān)的欠款。貸方是應(yīng)付款的增加,借方是應(yīng)付款的減少。
2019-10-30 12:48:01
暫估時(shí),借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款——暫估,發(fā)票收到,沖銷暫估,按發(fā)票金額入賬,你說的是不規(guī)范賬務(wù)處理
2017-11-05 22:37:26
您好,麻煩發(fā)下題目
2023-09-20 23:45:51
同學(xué)你好,收到退款,是用應(yīng)付賬款貸方
2019-04-08 15:24:51
應(yīng)付賬款本來就是貨方余額,如果是借方,就是貸方的負(fù)數(shù)
2018-04-11 11:11:09
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