
我們企業(yè)2017年_2018年應(yīng)收和應(yīng)付,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付有余額,現(xiàn)在確定是無法要回發(fā)票或者是給付的,應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 你好 確定是無法要回發(fā)票,做無票購進處理? 確實不需要支付了,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入處理
公司其他應(yīng)收其他應(yīng)付一堆余額,期末需要處理嗎,怎么處理?
答: 你好 收回來或者支付??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,其他應(yīng)收借方40萬余額,其他應(yīng)付貸方50萬余額,掛著同一個人。這樣的金額可以一筆40萬直接對沖一下,剩下10萬就一直掛在其他應(yīng)付?
答: 您好,是的,可以這樣操作的。
關(guān)于應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目余額,賬面余額跟實際余額對不上得如何做
老師,我想問下應(yīng)收賬款或者預收賬款科目余額調(diào)整至其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款或者預付賬款科目余額調(diào)整其他應(yīng)付款,這樣是對的嗎?
您好,我公司賬面上應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收其他應(yīng)付余額過多,主要是資金很少進公戶導致的,有沒有合理的處理方法,具體應(yīng)該怎么做


苧扉瀟吣 追問
2021-11-26 10:52
鄒老師 解答
2021-11-26 10:54